中国粉体网讯 3月21日,火炬电子年报披露,2022年营业收入约35.59亿元,同比减少24.83%,归属于上市公司股东的净利润约8.01亿元,同比减少16.15%。
火炬电子业务分为元器件、新材料和国际贸易三大板块。
元器件板块,公司主要是以电容器为主,主要产品是陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品。2022年客户需求放缓,物流管控、物料运输等因素受限,订单量减少。在报告期间内,公司自产元器件业务实现销售收入14.57亿元,同比下降3.10%。
新材料板块,立亚系公司作为国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一,在报告期间,立亚新材实现营收7816.61万元,同比下降36.19%。此外,公司及立亚新材与专业投资机构共同设立福建泉州新材料产业投资合伙企业,重点扶植陶瓷复合材料的相关产业链标。截至年末,产业基金已完成对成都成维精密机械制造有限公司的增资,金额为 1,800 万元,占比 3.3962%。
国际贸易板块,因2022年,受消费电子市场疲软,国际局势动荡等因素,下游客户库存消化能力受限,国际贸易板块业绩下滑。但同时,在报告期内,雷度国际收购新加坡 Maxmega 73.91%股权,有利于公司未来拓展东盟市场。
火炬电子报告中指出,虽然2022年业绩有所下滑,但是自产新材料板块产品,如用于航空航天的高性能特种陶瓷材料等,现已有稳定的供货能力。另外,公司自产的元器件板块持续优化产品结构,收入及毛利率保持相对稳定。
在研发方面,研发费用投入1.06亿元,与上期基本持平,公司的研发费用通常用于自产业务,贸易公司并不需要,研发投入占自产业务收入的6.63%。在报告期内,公司主要收入来自于境内业务收入,占主营业务收入的比例为 95.77%。
火炬电子表示,公司未来将巩固在航空、航天、船舶、兵器等特种领域的相对优势市场地位,积极扩展新兴应用领域。将会围绕电子元件产业链,继续推进原材料、设备用料国产化替代;2023年,新材料板块加快推进多款型号的定型应用,以工艺升级优化下游应用,助力产业链共同发展;积极调整策略,以适应快速变化的市场环境和竞争形式,在稳定基本盘的同时扩充新产品线;公司会逐步发挥东南亚市场的战略布局创造效益,推动国际贸易进程。
来源:火炬电子年报
(中国粉体网编辑整理/空青)
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